====== Dokumenty magazynowe ====== Modus umożliwia prowadzenie ewidencji zdarzeń zachodzących w codziennej pracy magazynu, takich, jak: bilans otwarcia, przyjęcie towarów na magazyn, wydanie towarów z magazynu, przesunięcia międzymagazynowe, rozchody wewnętrzne, przychody wewnętrzne, oraz korekty i zwroty magazynowe. Wraz z rejestracją zdarzenia gospodarczego może być generowany odpowiedni dokument księgowy. Dokumenty magazynowe wystawiane podczas rejestracji dokumentów sprzedaży i zakupów znajdują się również w ewidencji dokumentów magazynowych. System zapewnia zatem pełną kontrolę wszystkich operacji magazynowych. ===== Dokumenty przyjęć ===== W systemie Modus można wyróżnić cztery podstawowe dokumenty przyjęć: ==== PW - Przyjęcie wewnętrzne ==== Jest to operacja wewnątrz firmy powodująca zwiększenie stanu produktu/surowca na magazynie. Celem tworzenia takiego dokumentu jest udokumentowanie zwiększenia stanu produktu/surowca na magazynie spowodowanego zakończeniem produkcji lub dostawą z innego oddziału firmy. //Jak wystawić dokument **PW** ?// - W module **DOSTAWY I WYDANIA** / **Dostawy**, po wybraniu magazynu, kliknij ikonę **Dodaj** i wybierz jako typ dokumentu **PW**. - Uzupełnij dane dotyczące wystawianego dokumentu. - Po zatwierdzeniu dokumentu otwierane jest okno **Specyfikacji dokumentu PW**, gdzie określ jakie towary mają zostać objęte dokumentem PW; ich ilość oraz cenę. Po zatwierdzeniu jednej pozycji na przyjęciu system nie zamknie okna wyboru asortymentu, aby dodać kolejną pozycję do specyfikacji. Jeśli nie chcesz dodać następnego asortymentu kliknij **Zakończ**. - Kolejny krok to wybór formy zapisu dokumentu. - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie PW. - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zatwierdzi automatycznie dokument, nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian w specyfikacji dokumentu PW. **Generowanie dokumentu PW**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pw_generuj.png |}} \\ **Dane wystawianego dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pw_nowy.png |}} \\ **Dodawanie pozycji do dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pw_poz_dok.png |}} \\ **Konfigurowanie pozycji na dokumencie**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pw_poz_edy.png |}} \\ **Specyfikacja dokumentu PW**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pw_specyf.png |}} \\ \\ Dokumenty **PW** tworzone są także po zakończeniu produkcji. Generowane mogą być ręcznie lub automatycznie w zależności od konfiguracji programu (opcja "Dokumenty PW/RW Generuj automatycznie po zakończeniu ostatniego etapu"). **Ustawienia globalne automatycznego wystawiania PW**\\ moduł **SYSTEM** / **Ustawienia globalne**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pw_automatyczne.png |}} \\ \\ Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, klikając w module **PRODUKCJA** / **Produkcja** w ikonę - **Wystaw dokumenty**, można ręcznie wystawić dokument PW dla zakończonej produkcji. \\ **Ręczne wystawienie dokumentu PW dla wyprodukowanej pozycji**\\ {{:pl:podrecznik:magazyn:wystaw_dok.png?direct}} \\ \\ ==== PZ - Przyjęcie zewnętrzne (zakup) ==== Jest to operacja przyjęcia towaru z zewnątrz firmy powodująca zwiększenie stanu produktu/surowca na magazynie. Celem tworzenia tego dokumentu jest udokumentowanie i rozliczenie zwiększenia stanu produktu/surowca na magazynie spowodowanego dostawą z zewnątrz firmy //Jak wystawić dokument **PZ**?// Dokumenty PZ można wystawić na dwa sposoby: __I sposób:__ - W module **DOSTAWY I WYDANIA** / **Dostawy**, po wybraniu magazynu, kliknij ikonę **Dodaj**, wybierz jako typ dokumentu **PZ**. - Wybierz kontrahenta z listy, a w przypadku jego braku dodaj go klikając **Dodaj**. - Spowoduje to otworzenie okna **Nowy dokument PZ**, w którym uzupełnij dane. - Po zatwierdzeniu dokumentu otwierane jest okno **Specyfikacji dokumentu PZ**, określ w nim: * jakie towary chcesz przyjąć na magazyn * ich ilość, * cenę oraz * ewentualnie numer partii jeśli produkt ma włączoną opcję '[[:pl:podrecznik:magazyn:partie#rezerwacja_i_wydanie_asortymentu_z_konkretnych_partii|Rejestracji numeru partii]]'. Cała ilość wprowadzanego asortymentu może mieć ten sam numer partii lub wprowadzaną ilość można podzielić na różna partie klikając **Dodaj** - pojawią się kolejne wiersze w których należy wpisać numer partii oraz ilość. Łączna ilość we wszystkich partiach nie może przekroczyć ilości zdefiniowanej w początkowym etapie tworzenia dokumentu. Po zatwierdzeniu jednej pozycji dodanej do dokumentu system nie zamknie okna wyboru asortymentu, aby dodać kolejną pozycję do specyfikacji. Jeśli nie chcesz dodać następnego asortymentu kliknij **Zakończ**. - Kolejny krok to wybór formy zapisu dokumentu. - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie PZ. - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zatwierdzi automatycznie dokument, nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian w specyfikacji dokumentu PZ. - W sytuacji, kiedy dokument PZ odnosi się do dokumentu gotówkowego, jego rozliczenie następuje w momencie zatwierdzenia. Natomiast jeśli w dokumencie źródłowym jako sposób zapłaty wybrano formę odroczoną (przelew, czek) zatwierdzenie PZ spowoduje automatyczne wygenerowanie rozrachunku (moduł **FINANSE**). \\ \\ **Generowanie dokumentu PZ**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pz_generuj.png |}} \\ \\ **Dane wystawianego dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pz_dostawca.png |}} \\ \\ **Dodawanie pozycji do dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pz_dodaj_asortyment.png |}} \\ \\ **Specyfikacja dokumentu PZ**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pz_specyf.png |}} \\ \\ ---- __II sposób:__ Dokument **PZ** można również wystawić podczas realizacji **[[:pl:podrecznik:zamowienia:do_dostawcow#dostawa|Dostawy]]**, moduł **ZAOPATRZENIE** / **Zam. zakupu**. ==== MM+ - przesunięcie międzymagazynowe ==== Jest to operacja wewnątrz firmy powodująca przekazanie produktu/surowca z jednego magazynu odległego na inny (np. Produkcja). Dokument ten ma na celu udokumentowanie zmiany stanu magazynowego produktu/surowca spowodowanej przekazaniem tego produktu/surowca z innego magazynu. Dokument MM+ nie wywołuje w magazynie (odległym) z którego otrzymujemy towar dokumentu MM-. //Jak wystawić dokument **MM+** ?// * W module **DOSTAWY I WYDANIA** / **Dostawy** (1) kliknij ikonę **Dodaj [+]** (2) i wybierz typ dokumentu **MM+** (3). * Wywołane zostaje okno **Nowego dokumentu MM+**. * Po uzupełnieniu numeru, serii, dat i kliknięciu **Zatwierdź** wybierz towar, jaki ma być przyjęty oraz jego ilość i cenę. Po zatwierdzeniu jednej pozycji na przyjęciu system nie zamknie okna wyboru asortymentu, aby dodać kolejną pozycję do specyfikacji. * Jeśli nie chcesz dodać następnego asortymentu kliknij **Zakończ**. * Kolejny krok to wybór formy zapisu dokumentu. - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie MM+. - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zatwierdzi automatycznie dokument, nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian w specyfikacji dokumentu MM+. \\ \\ **Generowanie dokumentu MM+**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:mm_plus.png |}} \\ \\ **Dane wystawianego dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:mm_plus_dane.png |}} \\ \\ **Dodawanie pozycji do dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:mm_plus_dodaj_asortyment.png |}} \\ \\ **Specyfikacja dokumentu MM+**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:mm_plus_specyf.png |}} \\ \\ ---- Jeżeli na magazynie odległym dokument MM+ powstał z dokumentu MM- mimo, iż jest on w postaci brudnopisu nie można go usunąć ani edytować. Można go zatwierdzić lub dodać kolejny egzemplarz produktu za pomocą czytnika kodów kreskowych. Aby tego dokonać należy zaznaczyć dokument na liście i kliknąć ikonę "Odbiór MM" na pasku narzędzi. Wywołane zostanie okno w którym należy wprowadzić numer seryjny (za pomocą czytnika lub ręcznie). ==== BO - Bilans otwarcia ==== Bilans otwarcia służy do wprowadzenia stanu towarów do magazynu (nie egzemplarzy) przy rozpoczęciu pracy z programem. Na dokumencie wprowadzane są towary wraz z ilościami i wartościami. - W module **DOSTAWY I WYDANIA** / **Dostawy**, po wybraniu magazynu, kliknij ikonę **Dodaj** i wybierz jako typ dokumentu **BO**. - Uzupełnij dane dotyczące wystawianego dokumentu. - Po zatwierdzeniu dokumentu otwierane jest okno **Specyfikacji dokumentu BO**, gdzie określ jakie towary mają zostać objęte dokumentem **BO**; ich ilość oraz cenę. Po zatwierdzeniu jednej pozycji na przyjęciu system nie zamknie okna wyboru asortymentu, aby dodać kolejną pozycję do specyfikacji. Jeśli nie chcesz dodać następnego asortymentu kliknij **Zakończ**. - Kolejny krok to wybór formy zapisu dokumentu. - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie **BO**. - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zatwierdzi automatycznie dokument, nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian w specyfikacji dokumentu **BO**. Pozycje do dokumentu Bilansu Otwarcia można również zaimportować do programu - więcej informacji na temat importu znajduje się pod tym [[:pl:podrecznik:import:start|linkiem.]] \\ \\ **Generowanie dokumentu BO**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:bo_generuj.png |}} \\ \\ **Dane wystawianego dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:bo_nowy.png |}} \\ \\ **Dodawanie pozycji do dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:bo_dodaj_asortyment.png |}} \\ \\ **Specyfikacja dokumentu BO**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:bo_specyfikacja_import.png |}} \\ \\ ===== Dostawy - Zakup ===== Funkcja umożliwia generowanie dokumentów na podstawie wybranego dokumentu dostawy. Opcje dostępne dla funkcji **Dokument** to: * **Faktura zakupu [FZ]** - na podstawie dokumentu generowana jest faktura zakupu dotycząca przyjętego asortymentu. Na fakturę zostaje przepisany asortyment w ilościach i cenach z dokumentu przyjęcia. W systemie zachowana zostaje informacja o cenach zakupu danej partii, a w zakładce Dokumenty powiązane w dowolnej chwili można sprawdzić czy dla dokumentu wystawiona została faktura zakupu. Wygenerowana faktura zakupu ma status "Brudnopis" i wymaga zatwierdzenia. * **Dodaj do istniejącej faktury** - wyświetlona zostanie lista faktur zakupu ze statusem w brudnopisie. Po wybraniu jednej z nich, pozycje asortymentowe dokumentu są dodawane do faktury zakupu (w ilościach i cenach z dokumentu przyjęcia). * **Dokument wydania** - za pomocą tej opcji powstanie dokument wydania, na którym automatycznie umieszczony zostanie ten sam asortyment i w tej samej ilości, co na dokumencie przyjęcia. W przypadku braku asortymentu na magazynie, ilość asortymentu zostanie pomniejszona do ilości dyspozycyjnej. * **Dokument sprzedaży** - na podstawie dokumentu generowana jest faktura sprzedaży dotycząca przyjętego asortymentu. Na fakturę asortyment trafia w ilości wynikającej z dokumentu przyjęcia. W przypadku braku asortymentu na magazynie ilość asortymentu zostanie pomniejszona do ilości dyspozycyjnej. Ceny sprzedaży wynikają z cen określonych w cennikach asortymentu. \\ \\ **Generowanie dokumentu na podstawie PZ**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pzdofv.png |}} \\ \\ ==== Korekta ==== Funkcja umożliwia dokonanie korekty dokumentu PZ. Informacje na temat wystawiania korekt znajdziesz [[:pl:podrecznik:magazyn:dokumenty_magazynowe#korekty|tutaj]]. ==== Historia ==== Funkcja dostarcza informacji na temat rozchodu partii asortymentu przyjętego wybranym dokumentem. W celu wyświetlenia historii partii objętych danym dokumentem: - Z bocznego menu wybierz moduł **DOSTAWY I WYDANIA**, a następnie **Dostawy**. - Zaznacz dokument, którego historię rozchodu chcesz wyświetlić. - Kliknij **Traceability** (Historia). \\ **Historia rozchodu partii asortymentu przyjętego dokumentem**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:historia_partii.png |}} \\ ==== Dodatkowe funkcje ==== === Zakładka Specyfikacja === ==Edycja ceny zakupu/stawki VAT== Jeśli dla dokumentu PZ nie wystawiono faktury zakupu funkcja ta umożliwia dokonanie edycji ceny zakupu i stawki VAT partii, która została już wydana, a co za tym idzie danych tych nie można zmienić cofając dokument do brudnopisu. Funkcja ta dotyczy jednak tylko dokumentów, które nie zostały jeszcze objęte wyceną rozchodu. Jeśli podczas wystawiania faktury zakupu na podstawie dokumentu PZ, dokonano edycji specyfikacji dodając/usuwając pozycje, edycja ceny zakupu na dokumencie PZ będzie możliwa pomimo wystawionej faktury zakupu. W celu edycji ceny zakupu: - W module **DOSTAWY I WYDANIA** wybierz **Dostawy**. - Zaznacz dokument dostawy, na którym znajduje się partia sortymentu, której cenę chcesz edytować. - W zakładce specyfikacja zaznacz partię asortymentu, której cenę chcesz edytować. - Kliknij **Edytuj rekord**. - Zmień cenę zakupu lub stawkę VAT. - Kliknij **Zatwierdź**. \\ **Edycja ceny zakupu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:edycja_pz.png |}} \\ === Zakładka Partie === ==Numer partii== Jeśli asortyment znajdujący się na dokumencie przyjęcia obsługuje numery partii istnieje możliwość edycji numeru partii. **Edycja partii**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:zmiana_partii.png |}} \\ \\ ===== Dokumenty wydań ===== ==== WZ - wydanie zewnętrzne ==== Jest to operacja na zewnątrz firmy powodująca wydanie towaru z magazynu. Celem jest udokumentowanie wydania do odbiorcy towaru z magazynu. Pozwala również na wystawienie faktury VAT. //Jak wystawić dokument **WZ**?// - W module **DOSTAWY I WYDANIA** wybierz **Wydania**. - Wybierz jako typ dokumentu **WZ**. - Kliknij ikonę **Dodaj** - Wybierz magazyn z którego na nastąpić wydanie. - Wybierz kontrahenta (Lub załóż kartę dla nowego odbiorcy). - Spowoduje to wywołanie okna **Nowego dokumentu WZ**, w którym uzupełnij dane. - Po kliknięciu **Zatwierdź** wybierz towar przeznaczony do wydania. - Określ jego * ilość, * cenę * ewentualnie numer partii jeśli produkt ma włączoną opcję '[[:pl:podrecznik:magazyn:partie#rezerwacja_i_wydanie_asortymentu_z_konkretnych_partii|Rejestracji numeru partii]]' wskaż z której partii ma pochodzić wydawany asortyment. Po zatwierdzeniu jednej pozycji na wydaniu system nie zamknie okna wyboru asortymentu, aby dodać kolejną pozycję do specyfikacji. Jeśli nie chcesz dodać następnego asortymentu kliknij **Zakończ**. - Wybierz formę zapisu dokumentu. - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie WZ. - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zatwierdzi automatycznie dokument, nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian w specyfikacji dokumentu WZ. \\ \\ **Generowanie dokumentu WZ**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wz_generuj.png |}} \\ \\ **Wybór i dane odbiorcy**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wz_odbiorca_wybor.png |}} \\ \\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wz_odbiorca_dane.png |}} \\ \\ **Dodawanie pozycji do dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wz_asortyment.png |}} \\ \\ **Specyfikacja dokumentu WZ**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wz_specyf.png |}} \\ \\ Dokumenty WZ wystawiane są również podczas realizacji Wydania. === Przenoszenie pozycji pomiędzy dokumentami WZ === System umożliwia przenoszenie wybranych pozycji pomiędzy dokumentami WZ pod warunkiem, że dokumenty te posiadają status "brudnopis" oraz nie posiadają powiązań z innymi dokumentami. \\ \\ Schemat działania: - Moduł **DOSTAWY I WYDANIA** → **Wydania** - Wybierz dokument bazowy, - W zakładce specyfikacja zaznacz pozycje które zostaną przeniesione do docelowego dokumentu, - Kliknij przycisk "Przenieś pozycję do innego dokumentu wydania", - Wybierz z listy dokument docelowy, - Zatwierdź. \\ \\ **Przenoszenie pozycji pomiędzy dokumentami WZ**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wz_przesuniecie.png |}} \\ \\ ==== RW - rozchód wewnętrzny ==== Jest to operacja wewnątrz firmy powodująca zmniejszenie ilości towaru na magazynie np. w wyniku zużycia towaru do produkcji. Celem jest udokumentowanie zmniejszenia stanu magazynowego w wyniku procesów odbywających się wewnątrz firmy. //Jak wystawić dokument **RW**?// Istnieją dwa sposoby wystawiania dokumentów RW: __ * I sposób:__ - W module **DOSTAWY I WYDANIA** wybierz **Wydania**. - Wybierz magazyn z którego na nastąpić wydanie. - Kliknij ikonę **Dodaj** - Wybierz jako typ dokumentu **RW**. - Spowoduje to wywołanie okna tworzenia **Nowego dokumentu RW**, w którym uzupełnij dane. - Wybierz kontrahenta. - Po kliknięciu **Zatwierdź** wybierz towar przeznaczony do wydania. - Określ ilość wydawanego asortymentu. Po zatwierdzeniu jednej pozycji na wydaniu system nie zamknie okna wyboru asortymentu, aby dodać kolejną pozycję do specyfikacji. Jeśli nie chcesz dodać następnego asortymentu kliknij **Zakończ**. - Wybierz formę zapisu dokumentu. - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie RW. - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zatwierdzi automatycznie dokument, nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian w specyfikacji dokumentu RW. \\ \\ **Generowanie dokumentu RW**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:rw_generuj.png |}} \\ \\ **Dane wystawianego dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:rw_nr_kontrahent.png |}} \\ \\ **Dodawanie pozycji do dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:rw_dodaj_produkt.png |}} \\ \\ **Konfigurowanie pozycji na dokumencie**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:rw_edy_produkt.png |}} \\ \\ **Specyfikacja dokumentu RW**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:rw_specyf.png |}} \\ \\ __ * II sposób:__ Dokumenty **RW** tworzone są także po zakończeniu produkcji. Generowane mogą być ręcznie lub automatycznie w zależności od konfiguracji programu (opcja "Dokumenty PW/RW Generuj automatycznie po zakończeniu ostatniego etapu"). Jeśli opcja nie zostanie zaznaczona, w module **PRODUKCJA** / **Produkcja** klikając ikonę //Opcje// - //Wystaw dokumenty//, można ręcznie wystawić dokument **RW** dla zakończonej produkcji. \\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:produkcja_wystaw_dokumenty.png |}} \\ \\ ==== MM- - przesunięcie międzymagazynowe ==== Jest to operacja wewnątrz firmy powodująca przekazanie produktu/surowca z jednego magazynu (np. Głównego) na inny (np. Produkcja). Zadaniem dokumentu jest udokumentowanie zmiany stanu magazynowego produktu/surowca spowodowanej przekazaniem tego produktu/surowca do innego magazynu. //Jak wystawić dokument **MM-**? // - W module **DOSTAWY I WYDANIA** wybierz **Wydania** - Wybierz magazyn z którego ma nastąpić przesunięcie. - Kliknij ikonę **Dodaj** - Wybierz jako typ dokumentu **MM-**. - Określić magazyn docelowy. - Po kliknięciu **Zatwierdź** należy wybrać towar przeznaczony do przekazania. - Określ ilość towaru przeznaczony do przekazania. Po zatwierdzeniu jednej pozycji na wydaniu system nie zamknie okna wyboru asortymentu, aby dodać kolejną pozycję do specyfikacji. Jeśli nie chcesz dodać następnego asortymentu kliknij **Zakończ**. - Wybierz formy zapisu dokumentu. - //zapisz do brudnopisu// - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie **MM-**. - //Zapisz i zatwierdź dokument// - ta opcja zatwierdzi automatycznie dokument, nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian w specyfikacji dokumentu **MM-**. Zatwierdzenie dokumentu **MM-** spowoduje wzrost ilości surowca/produktu na magazynie docelowym udokumentowany w tym magazynie przez dokument **MM+**. \\ \\ **Generowanie dokumentu MM-**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:mm-_generuj.png |}} \\ \\ **Dane wystawianego dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:mm-_kontrahent.png |}} \\ \\ **Dodawanie pozycji do dokumentu i konfigurowanie pozycji na dokumencie**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:mm-_wybierz_produkt.png |}} \\ \\ **Specyfikacja dokumentu MM-**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:mm-_specyf.png |}} \\ \\ ==== WP- - wydanie na produkcję (przesunięcie międzymagazynowe) ==== Jest to operacja wewnątrz firmy powodująca przekazanie produktu/surowca z jednego magazynu (np. Głównego) na magazyn produkcyjny (np. Produkcja). Zadaniem dokumentu jest udokumentowanie zmiany stanu magazynowego produktu/surowca spowodowanej przekazaniem tego produktu/surowca do magazynu produkcyjnego. //Jak wystawić dokument **WP-**?// - W module **DOSTAWY I WYDANIA** wybierz **Wydania** - Wybierz magazyn z którego ma nastąpić przesunięcie. - Kliknij ikonę **Dodaj** - Wybierz jako typ dokumentu **WP-**. - Określić magazyn docelowy. - Po kliknięciu **Zatwierdź** należy wybrać towar przeznaczony do przekazania. - Określ ilość towaru przeznaczony do przekazania. Po zatwierdzeniu jednej pozycji na wydaniu system nie zamknie okna wyboru asortymentu, aby dodać kolejną pozycję do specyfikacji. Jeśli nie chcesz dodać następnego asortymentu kliknij **Zakończ**. - Wybierz formę zapisu dokumentu. - Zapisz do brudnopisu - ta opcja zapisu pozwoli wprowadzić zmiany w dokumencie **WP-**. - Zapisz i zatwierdź dokument - ta opcja zatwierdzi automatycznie dokument, nie będzie już możliwości wprowadzenia zmian w specyfikacji dokumentu **WP-**. \\ \\ **Generowanie dokumentu WP-**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wp-_generuj.png |}} \\ \\ **Dane wystawianego dokumentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wp-_kontrahent.png |}} \\ \\ **Dodawanie pozycji do dokumentu i konfigurowanie pozycji na dokumencie**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wp-_dodaj_asortyment.png |}} \\ \\ **Specyfikacja dokumentu WP-**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wp-_specyf.png |}} \\ \\ //Jak wystawić dokument **WP-** z poziomu planowania produkcji:// - W module **Produkcja** wybierz **Plan produkcji**. - W prawej części modułu wybierz ZPR lub ZPR-y dla których zostanie wystawiony dokument WP-. - W górnej części panelu kliknij na przycisk "WP-". - Przycisk "WP-" powoduje wydanie wszystkich dostępnych składników / surowców dla wybranych ZPR, natomiast przycisk "Wydaj wybrany asortyment" uruchamia dodatkowe okno wyboru składników / surowców dla wybranych ZPR. Wydanie wybranych składników / surowców możliwe jest także z poziomu dolnej zakładki zapotrzebowanie dla zaznaczonego asortymentu. - Wybierz pracownika który zostanie przypisany do dokumentu wydania. - Dokument zostanie wystawiony w brudnopisie. Zatwierdzenie dokumentu **WP-** spowoduje wzrost ilości surowca/produktu na magazynie docelowym udokumentowany w tym magazynie przez dokument **WP+**. \\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wp-_wyd_produkcja.png |}} \\ \\ ---- //Automatyczna seria dla dokumentów **WP-** z poziomu planowania produkcji:// \\ \\ **Schemat funkcjonalności:** - W ustawieniach globalnych określamy serię dokumentu **WP-** (Produkcja/Planowanie → oddzielny dok. WP- dla każdego produktu, seria WP-), - W magazynie użytkownik określa dla którego asortymentu system wystawi dokument WP- z ustaloną serią (Magazyn/Stany → Edycja kartoteki produktu → półprodukt), - W planowaniu produkcji tworzymy **WP-**. \\ **Seria dla WP-**\\ {{:pl:podrecznik:magazyn:wp-obajsnienia.png?direct}} \\ \\ ===== Wydania - Sprzedaż ===== Funkcja umożliwia generowanie dokumentów sprzedaży na podstawie wybranego dokumentu wydania. \\ \\ **W celu wystawienia dokumentu sprzedaży do dokumentu WZ:** - W module **Magazyn** wybierz **Wydania** - Wybierz magazyn na którym wystawiono dokument WZ do którego chcesz wystawić dokument sprzedaży - Zaznacz dokument typu WZ do którego chcesz wystawić dokument sprzedaży - Kliknij **Sprzedaż** - **Wybierz** typ dokumentu sprzedaży który chcesz wystawić - Wypełnij Kartę Nowy dokument \\ **Generowanie dokumentu sprzedaży na podstawie WZ** \\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:fazwztki.png |}} \\ \\ ==== Korekta ==== Funkcja umożliwia dokonanie korekty dokumentu WZ. Informacje na temat wystawiania korekt znajdziesz [[:pl:podrecznik:magazyn:dokumenty_magazynowe#korekty|tutaj]]. ==== Dodatkowe funkcje ==== === Zakładka specyfikacja === ==Funkcja Rezerwacje== W systemie Modus rozchód surowca może następować wg metody FIFO lub ze wskazanej partii. Więcej informacji na temat [[:pl:podrecznik:magazyn:wycena_wartosci_magazynu#Algorytm wyceny|rozchodu]] oraz na temat [[:pl:podrecznik:magazyn:partie|rezerwacji z partii]] znajduje się na stronach podręcznika. Jeśli na dokumencie wydania znajduje się asortyment z włączoną opcją 'Rezerwacja z partii w momencie zatwierdzania dokumentu', dokumentu nie da się zatwierdzić do momentu wykonania rezerwacji z konkretnej partii. Jeśli dany asortymenty wymaga rezerwacji z konkretnej partii w kolumnie **Rezerwacja z partii** widoczny jest status **!Wymagana**. **W celu rezerwacji asortymentu z konkretnej partii:** - W module **DOSTAWY I WYDANIA** wybierz **Wydania** - Zaznacz dokument który chcesz zatwierdzić a na którym znajduje się asortyment wymagający rezerwacji z partii - W panelu szczegóły/zakładka Specyfikacja zaznacz asortyment który wymaga rezerwacji - Kliknij **Rezerwacje** - Zaznacz partię z której ma być dokonana rezerwacja - Kliknij **Rezerwuj** - Określ ilość do rezerwacji i kliknij **Zatwierdź** - Zamknij okno klikając **Zatwierdź** \\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:wydania_rezerwacje.png |}} \\ \\ **Dodatkowe informacje zawarte w zakładce specyfikacja:** __Uśredniony jednostkowy koszt własny__ - wydawana ilość asortymentu może pochodzić z różnych partii, a co za tym idzie cena zakupu poszczególnych partii mogła być różna. Na specyfikacji zatwierdzonego dokumentu rozchodu asortyment może stanowić jedną pozycję, w wyniku czego cena zakupu zastaje uśredniona i jest prezentowana jako 'Uśredniony koszt własny'. Dla dokumentu znajdującego się w brudnopisie uśrednionym kosztem własnym jest bezowa cena zakupu. \\ \\ **Uśredniony koszt własny - schemat**\\ {{:pl:podrecznik:magazyn:uśredniony_koszt_własny.png|Ekran: Uśredniony koszt własny - schemat}} \\ \\ **Przykład wydania asortymentu z jednej partii:** \\ **Przyjęcie**\\ {{:pl:podrecznik:magazyn:cena_zakupu_precyzja_6_.png|Ekran: Przyjęcie}} \\ \\ **Wydanie**\\ {{:pl:podrecznik:magazyn:koszt_własny_precyzja_6_.png|Ekran: Wydanie}} \\ \\ **Wpływ precyzji cen zakupu i sprzedaży na wartość dokumentów** \\ {{:pl:podrecznik:magazyn:cena_zakupu_i_koszt_własny.png|Ekran: Wpływ precyzji cen zakupu i sprzedaży na wartość dokumentów}} \\ \\ **Przykład wydania asortymentu z dwóch partii w różnej cenie zakupu:** \\ **Partie asortymentu z różną ceną zakupu**\\ {{:podrecznik:magazyn:wydania:przyjęcie_partii.png|Ekran: Partie asortymentu z różną ceną zakupu }} \\ \\ **Uśredniony jednostkowy koszt własny**\\ {{:podrecznik:magazyn:wydania:wydanie_partii.png|Ekran: Uśredniony jednostkowy koszt własny }} \\ \\ \\ ===== Korekty ===== System MODUS umożliwia dokonanie korekty dokumentu, którego status nie pozwala na jego edycję. Do dokumentów magazynowych PZ i WZ można dokonać odpowiednio Zwrotu do dostawcy i Zwrotu od odbiorcy. ==== ZWD - Zwrot do dostawcy: ==== Zwrot do dostawcy powstaje w wyniku korekty ilościowej dokumentu PZ. //Aby dokonać tej korekty:// - W module **DOSTAWY I WYDANIA** wybierz **Dostawy**. - Zaznacz dokument **PZ**, który ma być skorygowany. - Kliknij ikonę **Korekta** na pasku narzędzi. - Wywołane zostanie okno **Nowego dokumentu ZWD (Zwrot do dostawcy)** - Po kliknięciu **Zatwierdź** następuje przejście do specyfikacji dokumentu **ZWD**. \\ Za pomocą ikony **Usuń**, możesz usunąć te pozycje których zwrot nie dotyczy. - Domyślną ilością zwracaną jest ilość pozostała na magazynie pochodząca z danego przyjęcia. Aby ustalić jaka ilość towaru ma zostać zwrócona zaznacz odpowiedni rekord i kliknij ikonę **Dokonaj korekty**. - Po dokonaniu korekt i zatwierdzeniu dokumentu trafia do modułu **DOSTAWY I WYDANIA** / **Wydania**. Należność za dokument ZWD, w zależności od rodzaju transakcji finansowej jest rozliczana (transakcje gotówkowa) lub trafia do modułu **FINANSE** / **Rozrachunki** (transakcje kredytowe). \\ \\ **Generowanie dokumentu ZWD**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pz_korekta_1.png |}} \\ \\ **Określenie ilości zwracanego asortymentu**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pz_korekta_2.png |}} \\ \\ **Widok po korekcie**\\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:pz_korekta_3.png |}} \\ \\ Warunkiem aby do korygowanego dokumentu **PZ** oprócz **ZWD** została automatycznie wystawiona **faktura korekta (FZK)** jest istniejąca **faktura zakupu (FZ)** powiązana z korygowanym **PZ**. \\ \\ Jeśli takie powiązanie istnieje, podczas korygowania **PZ** zostanie wygenerowana **faktura korekta (FZK) w statusie brudnopis** w module **ZAKUPY/Zakupy**. \\ \\ Dokument **ZWD (zwrot do dostawcy)** będzie widoczny w module **DOSTAWY I WYDANIA/Wydania**. \\ \\ Powiązane dokumenty są widoczne w oknie **Szczegóły** zakładka **Dokumenty**, bądź **Dokumenty powiązane**. \\ \\ **Zobacz [[http://youtu.be/6Tq7wPrbo-M?autoplay=1|prezentacje video!]]** ==== ZWO - Zwrot od odbiorcy: ==== Zwrot od odbiorcy powstaje w wyniku korekty ilościowej dokumentu WZ. //Aby dokonać tej korekty należy:// - W module **DOSTAWY I WYDANIA** wybierz **Wydania**. - Zaznacz dokument **WZ**, który ma być skorygowany. - Kliknij ikonę **Korekta** na pasku narzędzi. Kroki od **4 do 7** wyglądają w sposób analogiczny jak przy tworzeniu dokumentu **ZWD**.\\ \\ {{ :pl:podrecznik:magazyn:zwd.png |}} \\ \\ Po dokonaniu korekt i zatwierdzeniu dokumentu trafia on do modułu **DOSTAWY I WYDANIA** / **Dostawy**. Należność za dokument **ZWO**, w zależności od rodzaju transakcji finansowej jest rozliczana (transakcje gotówkowa) lub trafia do modułu **FINANSE** / **Rozrachunki** (transakcje kredytowe). \\ \\ **>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:magazyn:start|MODUŁ MAGAZYN]]** \\ **>> Wróć do: [[:pl:podrecznik:start|PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA]]**